MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: LAGOÃO, por motivo de: levar munícipe atendido pelo CRAS em busca de trabalho naquela cidade.
Conforme requisição n°17/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 17:00
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Destino: LAGOÃO, por motivo de: levar munícipe atendido pelo CRAS em busca de trabalho naquela cidade.
Conforme requisição n°17/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 17:00
195,00
29/07/2025
Destino: LAGOÃO, por motivo de: levar munícipe atendido pelo CRAS em busca de trabalho naquela cidade.
Conforme requisição n°17/2025
Data e Hora Inicial: 05/08/2025 - 13:00
Data e Hora Final : 05/08/2025 - 17:00
195,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2025
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.