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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3652 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
124.60 GASOLNA ADITIVADA 5,93 738,90
338.41 OLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 5,91 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 2.738,90
29/07/2025 Conforme DANFE Nº 003/11623; 2.738,90
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 2.738,90
TOTAL 2.738,90 2.738,90 2.738,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.