Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXAS. |
14.894,54 |
14.894,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2025 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXAS. |
14.894,54 |
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05/08/2025 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXAS.
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14.894,54 |
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11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2025
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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14.716,05 |
11/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3693/2025 |
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178,49 |
TOTAL |
14.894,54 |
14.894,54 |
14.894,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/08/2025 |
178,49 |
5477/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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178,49 |
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