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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MADEIRA DE PINUS ILHOTE Nota fiscal com descrição em anexo. - Nota fiscal com descrição em anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tábuas e ripas de madeira de pinus, utilizadas para acomodar as roupas da campanha do agasalho junto ao CRAS Mãos Amigas. 1.706,40 1.706,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 MADEIRA DE PINUS ILHOTE Nota fiscal com descrição em anexo. - Nota fiscal com descrição em anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tábuas e ripas de madeira de pinus, utilizadas para acomodar as roupas da campanha do agasalho junto ao CRAS Mãos Amigas. 1.706,40
05/08/2025 Conforme DANFE Nº 000/1045; 1.706,40
18/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2025 ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA - 17224 1.706,40
TOTAL 1.706,40 1.706,40 1.706,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.