Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3773 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
56 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:56/2025
Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde |
7.515,18 |
7.515,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2025 |
Lic.:56/2025
Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde |
7.515,18 |
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12/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1282;
REF. EMPENHO 3773/2025
14936 - GIARETA & CIA LTDA |
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7.515,18 |
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25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2025
GIARETA & CIA LTDA - 14936 |
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7.515,18 |
TOTAL |
7.515,18 |
7.515,18 |
7.515,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.