MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TECIDO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CORTINAS DA EMEF FREI CLEMENTE, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS PELO SOL, NOTA Nº 1214
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
TECIDO
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CORTINAS DA EMEF FREI CLEMENTE, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS PELO SOL, NOTA Nº 1214
2.700,00
12/08/2025
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CORTINAS DA EMEF FREI CLEMENTE, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS PELO SOL, NOTA Nº 1214
2.700,00
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2025
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.