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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3988 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70R14, PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO , GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 267,98 1.071,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 PNEU 175/70R14, PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO , GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.071,92
TOTAL 1.071,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.071,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.