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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS VEÍCULO FORD KA - VEÍCULO FORD KA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SINISTRO OCORRIDO COM O MESMO, NOTA Nº62292084 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 PEÇAS DIVERSAS VEÍCULO FORD KA - VEÍCULO FORD KA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SINISTRO OCORRIDO COM O MESMO, NOTA Nº62292084 2.000,00
21/08/2025 Conforme DANFE Nº 000/62292084; REF. EMPENHO 3990/2025 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS 2.000,00
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.