Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. |
2.000,00 |
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02/01/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2.000,00 |
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16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - 334 |
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199,50 |
17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - 334 |
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724,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
923,50 |
SALDO A PAGAR |
1.076,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.