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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT 250,00 250,00
1.00 JOGO PASTILHA FREIO ATRAS 235,00 235,00
1.00 SPRAY ANTI CHIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT JOGO PASTILHA FREIO ATRAS SPRAY ANTI CHIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. 545,00
26/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/3258; REF. EMPENHO 4009/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH 545,00
TOTAL 545,00 545,00 0,00
SALDO A PAGAR 545,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.