Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4049 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SIRENE DE RÉ - DE RÉ |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
BUZINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CONFORME DANFE ANEXA. |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
SIRENE DE RÉ - DE RÉ BUZINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN PLACA JDL1A33, CONFORME DANFE ANEXA. |
305,00 |
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26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62414142;
REF. EMPENHO 4049/2025
16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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305,00 |
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05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4049/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
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305,00 |
TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.