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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO, CFE NF 56. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO, CFE NF 56. 280,00
09/09/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO, CFE NF 56. 280,00
15/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2025 MOACIR PIANA FLORAO - 14959 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.