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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA DA SILVA 88914585034

Dados do Empenho
Número do empenho: 4182 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMNETO DE ÍNDICE RÁPIDO PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA), CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 25,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMNETO DE ÍNDICE RÁPIDO PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA), CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * 300,00
09/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/627065326; REF. EMPENHO 4182/2025 17418 - JULIANA DA SILVA 88914585034 300,00
23/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2025 JULIANA DA SILVA 88914585034 - 17418 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.