MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Destino: Cruz Alta, por motivo de: Levar conselho tutelar participar de seminário
Conforme requisição n°56/2025
Data e Hora Inicial: 23/09/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 23/09/2025 - 19:00
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
Destino: Cruz Alta, por motivo de: Levar conselho tutelar participar de seminário
Conforme requisição n°56/2025
Data e Hora Inicial: 23/09/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 23/09/2025 - 19:00
195,00
18/09/2025
Destino: Cruz Alta, por motivo de: Levar conselho tutelar participar de seminário
Conforme requisição n°56/2025
Data e Hora Inicial: 23/09/2025 - 07:00
Data e Hora Final : 23/09/2025 - 19:00
195,00
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2025
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.