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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4236 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. 0,00 32.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. 32.040,00
22/09/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025. 32.040,00
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 89,00
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 951,62
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 1.147,07
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 1.272,22
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 2.313,47
22/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito 5.383,50
26/09/2025 Pagamento de Empenho 4236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.883,12
TOTAL 32.040,00 32.040,00 32.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 22/09/2025 89,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/09/2025 951,62 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 22/09/2025 1.147,07 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/09/2025 1.272,22 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 22/09/2025 2.313,47 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 22/09/2025 5.383,50 Lançada
TOTAL   11.156,88