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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4390 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos elétricos diversos, fio, cabo, dijuntor, canaleta, curva, bucha, parafuso etc... Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS,ESSES COLOCADOS NA RUA PARANÁ, E NO CAMPO DO BAIRRO RABELLO E NO CAMPO DO BAIRRO CENTRO, CONFORME NF 713 E 715. 1.488,25 1.488,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 Produtos elétricos diversos, fio, cabo, dijuntor, canaleta, curva, bucha, parafuso etc... Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS,ESSES COLOCADOS NA RUA PARANÁ, E NO CAMPO DO BAIRRO RABELLO E NO CAMPO DO BAIRRO CENTRO, CONFORME NF 713 E 715. 1.488,25
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/713; 2/715; REF. EMPENHO 4390/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA 1.488,25
26/09/2025 estorno de liquidação -1.488,25
29/09/2025 anular de pagamento -1.488,25
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.