Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°48 |
13.525,00 |
13.525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°48 |
13.525,00 |
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23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/48;
REF. EMPENHO 4491/2025
19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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13.525,00 |
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07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2025
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 |
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13.254,50 |
07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4491/2025 |
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270,50 |
TOTAL |
13.525,00 |
13.525,00 |
13.525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
07/10/2025 |
270,50 |
6955/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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270,50 |
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