MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiares do Sr Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade.
Conforme requisição n°70/2025
Data e Hora Inicial: 10/10/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 10/10/2025 - 19:00
390,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiares do Sr Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade.
Conforme requisição n°70/2025
Data e Hora Inicial: 10/10/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 10/10/2025 - 19:00
195,00
02/10/2025
Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiares do Sr Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade.
Conforme requisição n°70/2025
Data e Hora Inicial: 10/10/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 10/10/2025 - 19:00
195,00
09/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4531/2025
MARLI TEREZA KROTH - 2582
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.