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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4552 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO MOTOR 5W30 50,00 200,00
1.00 FILTRO DE OLEO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE AR 52,00 52,00
1.00 Filtro de Combustível 58,00 58,00
1.00 PARAFUSO Finalidade: Pagamento referente a troca de óleo e filtros do veículo Spin JBG3G30. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR Filtro de Combustível PARAFUSO Finalidade: Pagamento referente a troca de óleo e filtros do veículo Spin JBG3G30. 357,00
07/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/232; REF. EMPENHO 4552/2025 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 357,00
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2025 DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 357,00
TOTAL 357,00 357,00 357,00
SALDO A PAGAR 0,00