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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4554 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Coxim Cambio 310,00 310,00
1.00 COXIM Coxim dianteiro Motor. - Coxim dianteiro Motor. 810,00 810,00
1.00 COXIM Coxim lateral motor. - Coxim lateral motor. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para manutenção no veículo focus IUV6A50. 238,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Coxim Cambio COXIM Coxim dianteiro Motor. - Coxim dianteiro Motor. COXIM Coxim lateral motor. - Coxim lateral motor. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de peças para manutenção no veículo focus IUV6A50. 1.358,00
07/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/233; REF. EMPENHO 4554/2025 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 1.358,00
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2025 DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 1.358,00
TOTAL 1.358,00 1.358,00 1.358,00
SALDO A PAGAR 0,00