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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4561 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM PNEUS Troca de pneus, balanceamento e geometria. - Troca de pneus, balanceamento e geometria. Finalidade: Pagamento referente ao serviço de troca de pneus, com realização de geometria e balanceamento do veículo focus IUV6A50. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 MONTAGEM PNEUS Troca de pneus, balanceamento e geometria. - Troca de pneus, balanceamento e geometria. Finalidade: Pagamento referente ao serviço de troca de pneus, com realização de geometria e balanceamento do veículo focus IUV6A50. 350,00
07/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/275; REF. EMPENHO 4561/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH 350,00
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 339,50
15/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4561/2025 10,50
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/10/2025 10,50 7115/2025 Lançada
TOTAL   10,50