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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1836.95 GASOLNA ADITIVADA 5,93 10.893,11
677.79 OLEO DIESEL 5,91 4.005,74
893.26 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE 6,00 5.359,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE 20.258,40
07/10/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE 20.258,40
14/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 20.258,40
TOTAL 20.258,40 20.258,40 20.258,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.