Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1836.95 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
10.893,11 |
677.79 |
OLEO DIESEL |
5,91 |
4.005,74 |
893.26 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE |
6,00 |
5.359,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE |
20.258,40 |
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07/10/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DA DAÚDE
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20.258,40 |
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14/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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20.258,40 |
TOTAL |
20.258,40 |
20.258,40 |
20.258,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.