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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMANDO VIDRO ELÉTRICO Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 COMANDO VIDRO ELÉTRICO Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * 450,00
07/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63108163; REF. EMPENHO 4568/2025 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS 450,00
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00