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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4569 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
117.05 GASOLNA ADITIVADA 5,93 694,11
6786.55 OLEO DIESEL 5,91 40.108,49
3368.67 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 6,00 20.212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 61.014,60
07/10/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 61.014,60
14/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 61.014,60
TOTAL 61.014,60 61.014,60 61.014,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.