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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4588 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AOS JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº470 4.400,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AOS JOGOS DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº470 4.400,00
07/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/470; REF. EMPENHO 4588/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 4.400,00
16/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 4.268,00
16/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4588/2025 132,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/10/2025 132,00 7185/2025 Lançada
TOTAL   132,00