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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4609 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
302.36 GASOLNA ADITIVADA 5,93 1.792,99
160.64 OLEO DIESEL 5,91 949,39
140.26 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 6,00 841,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 3.583,96
14/10/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS 3.583,96
21/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 3.583,96
TOTAL 3.583,96 3.583,96 3.583,96
SALDO A PAGAR 0,00