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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4611 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 OLEO MOTOR 5W30 70,00 910,00
1.00 FILTRO DE OLEO Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE OLEO Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR 2 * 970,00
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/3280; REF. EMPENHO 4611/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH 970,00
22/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00