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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4641 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAQUIM GRANJA NETO E NA PRAÇA OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.037,00 1.037,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAQUIM GRANJA NETO E NA PRAÇA OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.037,00
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63313288; REF. EMPENHO 4641/2025 20333 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA 1.037,00
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2025 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA - 20333 1.037,00
TOTAL 1.037,00 1.037,00 1.037,00
SALDO A PAGAR 0,00