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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 466 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Esponja de lã de aço, 100% ecológico. Pacote com 08 und, 60 grs. 2,49 24,90
6.00 Rodo de Borracha para chão, tam. 60 cm, com borracha dupla, em metal galvanizado, com cabo 1,50m Finalidade: Aquisição de Material de Limpeza, Consumo e Higiêne,para as Secretarias Municipais 14,92 89,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 Esponja de lã de aço, 100% ecológico. Pacote com 08 und, 60 grs. Rodo de Borracha para chão, tam. 60 cm, com borracha dupla, em metal galvanizado, com cabo 1,50m Finalidade: Aquisição de Material de Limpeza, Consumo e Higiêne,para as Secretarias Municipais 114,42
TOTAL 114,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 114,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.