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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4841 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ,PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRTESTADO NO VEÍCILO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ,PRESTADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSDA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRTESTADO NO VEÍCILO IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO 800,00
21/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/276; REF. EMPENHO 4841/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH 800,00
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 776,00
06/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4841/2025 24,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/11/2025 24,00 7689/2025 Lançada
TOTAL   24,00