| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.43 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE | 5,93 | 1.603,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | GASOLNA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE | 1.603,63 | ||
| 28/10/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE | 1.603,63 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 1.333,21 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4860/2025 | 270,42 | ||
| TOTAL | 1.603,63 | 1.603,63 | 1.603,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/11/2025 | 270,42 | 7782/2025 | Lançada |
| TOTAL | 270,42 |