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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 aumento na quantidade de tinta necessária e inclusão da pintura do fechamento das arquibancadas antigas, conforme parecer de engenharia Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025 11.898,00 4.759,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 aumento na quantidade de tinta necessária e inclusão da pintura do fechamento das arquibancadas antigas, conforme parecer de engenharia Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA INTERNA E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 100/2025 4.759,20
28/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63548813; REF. EMPENHO 4931/2025 18925 - VALDAIR VIEIRA 4.759,20
07/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2025 VALDAIR VIEIRA - 18925 4.759,20
TOTAL 4.759,20 4.759,20 4.759,20
SALDO A PAGAR 0,00