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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5026 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURSO TREINAMENTO SIA SUS - TREINAMENTO SIA SUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIA SUS, CFE DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 423,00 423,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 CURSO TREINAMENTO SIA SUS - TREINAMENTO SIA SUS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIA SUS, CFE DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 423,00
05/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/92; REF. EMPENHO 5026/2025 811 - FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS 423,00
17/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2025 FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 423,00
TOTAL 423,00 423,00 423,00
SALDO A PAGAR 0,00