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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5067 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
303.97 GASOLNA ADITIVADA - GASOLNA ADITIVADA 5,93 1.802,53
1167.03 OLEO DIESEL 5,91 6.897,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 GASOLNA ADITIVADA - GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL 8.699,65
11/11/2025 Aquisição de Combustível- Gasolina Aditivada, Óleo Disel Comum e Óleo S10, para a Frota de Veículos e Máquinas do Município de Tio Hugo-RS, Processo nos Termos da Lei Federal 14.133/2021. 8.699,65
19/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 8.699,65
TOTAL 8.699,65 8.699,65 8.699,65
SALDO A PAGAR 0,00