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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5081 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO COM OS ALUNOS DO QUARTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROJETO VIAJANDO PELA ROTA, NOTA Nº483. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO COM OS ALUNOS DO QUARTO ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROJETO VIAJANDO PELA ROTA, NOTA Nº483. 950,00
11/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/483; REF. EMPENHO 5081/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 950,00
24/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 921,50
24/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5081/2025 28,50
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/11/2025 28,50 8069/2025 Lançada
TOTAL   28,50