Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025. |
40.408,50 |
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| 21/11/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025. |
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40.408,50 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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218,69 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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727,33 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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1.045,49 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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4.270,61 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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5.094,96 |
| 26/11/2025 |
Pagamento de Empenho 5173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.051,42 |
| TOTAL |
40.408,50 |
40.408,50 |
40.408,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |