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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5300 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.529,81 8.529,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.529,81
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.529,81
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 8.529,81
TOTAL 8.529,81 8.529,81 8.529,81
SALDO A PAGAR 0,00