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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5302 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE OBRAS 19.400,00 19.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE OBRAS 19.400,00
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE OBRAS 19.400,00
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 19.400,00
TOTAL 19.400,00 19.400,00 19.400,00
SALDO A PAGAR 0,00