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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TIJOLO 18 FUROS 09X14X19 - 18 FUROS 09X14X19 1,33 66,50
1.00 Cal Hidráulica 18,50 18,50
2.00 CIMENTO 50KG 47,00 94,00
1.00 Alvenarite / Rodarite 10,99 10,99
0.50 AREIÃO (AREIA) - (AREIA) 210,00 105,00
4.00 PLAFLON BRANCO - BRANCO 5,99 23,96
4.00 LAMPADA LED 50W 6.500K - LED 50W 6.500K 29,50 118,00
2.00 LAMPADA TUBULAR LED 18W - TUBULAR LED 18W 15,00 30,00
4.00 TOMADA EXTERNA 3P 20A - 3P 20A 16,50 66,00
4.00 INTERRUPTOR DE LUZ 1 SIMP+TOM 20A - 1 SIMP+TOM 20A 14,50 58,00
1.00 Fita Isolante 20m 10,99 10,99
3.00 CANALETA 20X10X2M BRANCA - 20X10X2M BRANCA 9,50 28,50
1.00 LUVA SOLDÁVEL 25MM 1,10 1,10
2.00 JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90° 0,99 1,98
1.00 TEE SOLDÁVEL 25MM 1,70 1,70
1.00 ADESIVO PVC 75G 9,50 9,50
2.00 TUBO PVC 25MM 4,66 9,32
5.00 LAMPADA LED 30W - LED 30W 16,50 82,50
2.00 LAMPADA LED 50W - LED 50W 29,50 59,00
2.00 PLAFLON BRANCO 100W - BRANCO 100W 5,99 11,98
1.00 CANALETA 20X10 COM ADESIVO - 20X10 COM ADESIVO 9,50 9,50
1.00 FILTRO DE LINHA 5 TOM. CABO PP 3X0,75 - DE LINHA 5 TOM. CABO PP 3X0,75 43,99 43,99
1.00 ESPUMA MAX 300ML/180G - MAX 300ML/180G 25,50 25,50
2.00 CANTONEIRA 8X10 0,80 1,60
1.00 BROCA CB 8MM 12,99 12,99
2.00 FACÃO 16 - 16''' 27,90 55,80
4.00 TOMADA EXTERNA 3P 20A - 3P 20A 16,50 66,00
4.00 INTERRUPTOR EXTERNO SIM+TOM 20A - SIM+TOM 20A 14,50 58,00
2.00 INTERRUPTOR DE LUZ 2TS - 2TS 19,50 39,00
6.00 LAMPADA TUBULAR LED 18W - TUBULAR LED 18W' 15,00 90,00
1.00 TUBO REVESTIDO GEO TIGRE ESGOTO 50MM - ESGOTO 50MM 10,99 10,99
1.00 TUBO REVESTIDO GEO TIGRE ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM 7,41 7,41
1.00 ADESIVO PVC 75G 3,50 3,50
1.00 CAP ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM 1,15 1,15
1.00 CAP ESGOTO 50MM - ESGOTO 50MM Finalidade: Aquisição de material de consumo para realização de melhorias e adequações necessárias na Unidade Básica de Saúde. * Incr. Temp. Custeio Atenção Básica* 6,80 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 TIJOLO 18 FUROS 09X14X19 - 18 FUROS 09X14X19 Cal Hidráulica CIMENTO 50KG Alvenarite / Rodarite AREIÃO (AREIA) - (AREIA) PLAFLON BRANCO - BRANCO LAMPADA LED 50W 6.500K - LED 50W 6.500K LAMPADA TUBULAR LED 18W - TUBULAR LED 18W TOMADA EXTERNA 3P 20A - 3P 20A INTERRUPTOR DE LUZ 1 SIMP+TOM 20A - 1 SIMP+TOM 20A Fita Isolante 20m CANALETA 20X10X2M BRANCA - 20X10X2M BRANCA LUVA SOLDÁVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90° TEE SOLDÁVEL 25MM ADESIVO PVC 75G TUBO PVC 25MM LAMPADA LED 30W - LED 30W LAMPADA LED 50W - LED 50W PLAFLON BRANCO 100W - BRANCO 100W CANALETA 20X10 COM ADESIVO - 20X10 COM ADESIVO FILTRO DE LINHA 5 TOM. CABO PP 3X0,75 - DE LINHA 5 TOM. CABO PP 3X0,75 ESPUMA MAX 300ML/180G - MAX 300ML/180G ESCAPULA COM BUCHA 6 - COM BUCHA 6 BUCHA 06 - 06 CANTONEIRA 8X10 PARAFUSO 4X40MM BROCA CB 8MM PARAFUSO 5,0X65 - 5,0X65 BUCHA 8 P/ TIJOLO FURADO - 8 P/ TIJOLO FURADO FACÃO 16 - 16''' TOMADA EXTERNA 3P 20A - 3P 20A INTERRUPTOR EXTERNO SIM+TOM 20A - SIM+TOM 20A INTERRUPTOR DE LUZ 2TS - 2TS LAMPADA TUBULAR LED 18W - TUBULAR LED 18W' TUBO REVESTIDO GEO TIGRE ESGOTO 50MM - ESGOTO 50MM TUBO REVESTIDO GEO TIGRE ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM ADESIVO PVC 75G CAP ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM CAP ESGOTO 50MM - ESGOTO 50MM Finalidade: Aquisição de material de consumo para realização de melhorias e adequações necessárias na Unidade Básica de Saúde. * Incr. Temp. Custeio Atenção Básica* 1.242,48
27/01/2025 Aquisição de material de consumo para realização de melhorias e adequações necessárias na Unidade Básica de Saúde. * Incr. Temp. Custeio Atenção Básica* 1.242,48
TOTAL 1.242,48 1.242,48 0,00
SALDO A PAGAR 1.242,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.