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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5344 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 59/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF N°492 2.945,75 2.945,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Lic.:7/2021Contrato: 59/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF N°492 2.945,75
25/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/492; REF. EMPENHO 5344/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 2.945,75
05/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 2.737,16
05/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5344/2025 208,59
TOTAL 2.945,75 2.945,75 2.945,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/12/2025 208,59 8443/2025 Lançada
TOTAL   208,59