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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5366 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR 3* 19.075,20 19.075,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR 3* 19.075,20
25/11/2025 Lic.:2/2025Contrato: 17/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA DE SAÚDE *EMENDA PARLAMENTAR 3* 19.075,20
09/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 19.075,20
TOTAL 19.075,20 19.075,20 19.075,20
SALDO A PAGAR 0,00