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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 295/80 R22.5 - TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE 1.582,89 3.165,78
8.00 PNEU 295/80 R22.5 - TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA 1.608,99 12.871,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 PNEU 295/80 R22.5 - TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE PNEU 295/80 R22.5 - TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA 16.037,70
TOTAL 16.037,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 16.037,70