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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5514 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , FERRAMENTAS E CAIXAS DE FLORES, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ORNA MENTAÇÃO DO PARQUINHO DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , FERRAMENTAS E CAIXAS DE FLORES, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ORNA MENTAÇÃO DO PARQUINHO DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.250,00
02/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/1444; REF. EMPENHO 5514/2025 16908 - CASSIO ANDRE DORR LTDA 1.250,00
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2025 CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00