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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 554 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A CONFECÇÃO DE CORTINAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF ANEXA. 2.487,50 2.487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 TECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A CONFECÇÃO DE CORTINAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF ANEXA. 2.487,50
27/01/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A CONFECÇÃO DE CORTINAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF ANEXA. 2.487,50
07/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 2.487,50
TOTAL 2.487,50 2.487,50 2.487,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.