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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 119 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Correia poly-v 196,81 196,81
1.00 Correia poly-v 267,51 267,51
1.00 Alternador 9.257,23 9.257,23
2.00 Polia inversora 152,35 304,70
1.00 Tensor da Correia 680,31 680,31
6.00 Estopa 1,77 10,62
1.00 Desengraxante Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA VAN SPRINTER PLACA IZS 6F28. 48,99 48,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 Correia poly-v Correia poly-v Alternador Polia inversora Tensor da Correia Estopa Desengraxante Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA VAN SPRINTER PLACA IZS 6F28. 10.766,17
TOTAL 10.766,17 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.766,17