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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A LIGAÇÃO DO RELE FOTOELETRONICO E SOBRE A TROCA DA PLACA DO PORTÃO ELETRONICO, NOTA Nº178. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A LIGAÇÃO DO RELE FOTOELETRONICO E SOBRE A TROCA DA PLACA DO PORTÃO ELETRONICO, NOTA Nº178. 230,00
10/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/178; REF. EMPENHO 5604/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA 230,00
15/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 223,10
15/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5605/2025 6,90
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/12/2025 6,90 8668/2025 Lançada
TOTAL   6,90