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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5611 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BARROS CASSAL - BARROS CASSAL Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM DOS TIMES DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº495 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BARROS CASSAL - BARROS CASSAL Finalidade: NOTA REFERENTE A VIAGEM DOS TIMES DAS CATEGORIAS DE BASE, NOTA Nº495 1.200,00
10/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/495; REF. EMPENHO 5611/2025 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 1.200,00
17/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 1.164,00
17/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5611/2025 36,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/12/2025 36,00 8833/2025 Lançada
TOTAL   36,00