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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5732 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N°506 4.216,00 4.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N°506 4.216,00
12/12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N°506 4.216,00
22/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 4.089,43
22/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5732/2025 126,57
TOTAL 4.216,00 4.216,00 4.216,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/12/2025 126,57 8938/2025 Lançada
TOTAL   126,57