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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5904 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO IQJ-3887, CONFORME NOTA EM ANEXO 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO IQJ-3887, CONFORME NOTA EM ANEXO 180,00
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/178; REF. EMPENHO 5903/2025 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA 180,00
23/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2025 DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 174,60
23/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5904/2025 5,40
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/12/2025 5,40 9121/2025 Lançada
TOTAL   5,40