Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVQ7B98 |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA JAE0F99
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO |
474,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVQ7B98 PEÇAS DIVERSAS - PLACA JAE0F99
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO |
824,00 |
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27/01/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO
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824,00 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2025
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 |
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824,00 |
TOTAL |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.